Добрый день.
Цитата: Единственный работник - Ген. директор. В июле начислила ему отпускных на 1200 руб. больше.Сделала операции. 30.12.2015 Сторно "Начисление зарплаты" от 31.07.15 и "Начисление налогов с ФОТ" от 31.07.15.А дальше что делать? Сделать правильные начисления за июль? каким числом и какими документами? И что делать с закрытием месаца?
Исправления в БУ проводим текущим периодом, "Начисление налогов с ФОТ" от 31.07.15.-это прошлый период, а начисления налогов с фот проводим по БУ (31.12.2015года)
"Начисление зарплаты" от 31.07.15, есть команда
Исправить,но прежде выбираем Ген. директор , и справляем 30.12.2015( сторнируем ошибочное начисление и вводим правильное) в начислениях по зарплате исправления будут с минусом " В июле начислила ему отпускных на 1200 руб. больше".
Документом "Начисление налогов с ФОТ" от 31.12.2015 проведите начисления.
Чтобы проверить правильность начислении в документе "Начисление налогов с ФОТ" поставьте галку" корректировка расчета" открываются закладки " Налоги с фот" и "Налоговая база" , база будет :начисления за декабрь- 1200, если всё верно ,галку снимаем и проводим.