Мы ездили в командировку в г. Москва. Нам были выданы суточные в размере 700р/день (согласно приказу организации).В Москве мы пользовались для решения поставленных перед нами задач городским муниципальным транспортом: метро, маршрутное такси, троллейбус, также сдавали вещи в камеру хранения и пользовались услугами платного туалета на вокзале. По возвращении из командировки предоставили авансовый отчет, в котором указали не только ж/д билеты, но и вышеперечисленные затраты.На что наш бухгалтер ответила, что в налоговом учете эти затраты (метро, маршр. такси, троллейбус, камера хранения и т.д.) не примут, что эти затраты в командировке осуществляются за счет суточных. Права ли она? ООО, ОСНО.