Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если неверно указан код вида операции?

NDS Reklama Image
Добрый день!

Получили требование о якобы отсутствии отражения у нас СФ на отгрузку (расхождение с данными контрагента). Все проверили. Все есть. В книгу продаж и в декларацию все включено, все реквизиты и суммы правильные, налог начислен, все оплачено. Единственное, что неверно, это код вида операции стоит 26 вместо 01. Думаю, что именно из-за этого налорган не "видит" эту СФ (хотя, для меня это странно).

Вопрос возник в следующем: кроме пояснения нужно ли отправлять уточненку?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page